问题已解决
老师,我们公司现在半路建账,现在试算不平衡,这个差额要放到什么科目里
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速问速答您好, 可以通过未分配利润调整
2023 07/10 15:18
84784989
2023 07/10 15:19
那后期出现了付前期的账的话怎么处理
东老师
2023 07/10 15:20
所以 你最好还是核对准确才行
84784989
2023 07/10 15:20
现在就是核对不清楚,所以只能后续满满调整
东老师
2023 07/10 15:21
那你只能通过我说的调整
84784989
2023 07/10 15:22
那就是后期出现付前期款怎么做调整
东老师
2023 07/10 15:24
那就只能进入到应付账款里面
84784989
2023 07/10 15:25
分录怎么写
东老师
2023 07/10 15:25
借,应付账款贷,银行存款
84784989
2023 07/10 15:27
那不是应付账款借方一直在增大
东老师
2023 07/10 15:28
对,这种的话,没有别的太好的办法