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老师就是我第一次的时候把工资和奖金放在给员工转过去了 我怎么做分录啊 之后我是分开的 第一次的我没分开,
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速问速答你好,都做工资里面就可以的,奖金也属于工资。
2023 07/10 15:34
84784963
2023 07/10 15:35
老师,工资的14%抵所得税哈 不计入社保费用,
84784963
2023 07/10 15:36
老师就是第一次发的时候我是工资个奖金分一次打过去的 我怎么做分录啊?
郭老师
2023 07/10 15:36
你好,你说的是福利费按工资的14%。
84784963
2023 07/10 15:37
那公司组织的活动的奖金能吗?
郭老师
2023 07/10 15:38
可以做福利费里面的。
84784963
2023 07/10 15:39
老师 那我第一次发的时候都发在一起了 咋办啊,我做一个凭证吗?这个用计提吗?
郭老师
2023 07/10 15:40
那你翻开计提原始凭证的时候,工资表不要包含这个奖金,奖金再单独做。
84784963
2023 07/10 15:41
明白了 就是工资表里不体现做两个表是吧? 那分录怎么做啊?那个奖金用计提吗?
郭老师
2023 07/10 15:42
借管理费用、福利费,
贷应付职工薪酬福利费,
借应付薪酬福利费,贷银行存款
工资的,把福利费改成工资就可以了。
84784963
2023 07/10 15:43
好的明白了 谢谢老师,
84784963
2023 07/10 15:43
我是做福利费后附奖金表哈 不做奖金是吧?
郭老师
2023 07/10 15:44
对的,是的,没有奖金,二级科目。
84784963
2023 07/10 15:54
老师计提就是这样呗, 奖金表我就按这种来吗?
84784963
2023 07/10 15:56
发放的是这样吗?
郭老师
2023 07/10 15:58
可以的,可以这么做的。
84784963
2023 07/10 16:06
老师就是有一个员工离职了 然后离职的时候给她发了5月 6月都发了 6月的工资那不6月银行流水不是有吗 我是把他5.6月算一起还是怎么做合适啊?
郭老师
2023 07/10 16:11
借应付职工薪酬工资,贷银行房款,应交税费个税一块做发放的分录就是了。
84784963
2023 07/10 16:13
做一起里啊 那我个税在更正一下,,我没加上离职人员当月的,当月就结清了,,
郭老师
2023 07/10 16:14
你好,那你现在更正申报的。
84784963
2023 07/10 17:26
老师员工借备用金是怎么做分录啊?
84784963
2023 07/10 17:26
必须是库存现金吗?
郭老师
2023 07/10 17:30
你们是公户转给个人的吗?如果是的话,借其他应收款,贷银行存款。