问题已解决
老师你好,麻烦问一下账面上已经计提完的待摊费用和折旧应该怎样做处理呢?就是入账价值
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速问速答待摊费用没有余额了,就可以了
你的折旧固定资产还在使用吗?还在使用的不用动。
2023 07/10 16:47
84785022
2023 07/10 17:02
老师就是电脑,我们公司是设计院,电脑就是我们的生产工具,也在不断更新新的,所以计提完折旧的应该怎么做处理呢?具体分录怎么做呢
84785022
2023 07/10 17:03
有很多还在账面上挂着
郭老师
2023 07/10 17:06
电脑还在使用吗?还在使用的,计提完了折旧也不需要处理啊。
84785022
2023 07/10 17:11
有不少都没有使用了,闲置的
郭老师
2023 07/10 17:12
你好,不需要做账务处理的。
84785022
2023 07/10 17:45
老师不用做资产减少吗?
84785022
2023 07/10 17:46
公司想处理一下
郭老师
2023 07/10 17:48
好,你处理不了,因为你没有报废,也没有销售出去。
84785022
2023 07/10 17:58
那如果要报废呢?没有残值
郭老师
2023 07/10 18:03
借累计折旧贷固定资产没有其他的。
84785022
2023 07/10 18:04
老师折旧已经计提完了呀
郭老师
2023 07/10 18:06
累计折旧之前在贷方不是吗?现在你不得报废了,报废了之后固定资产不就没有了,固定资产原先在借方做相反的不就可以了,