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22年暂估成本2万,23年汇缴前供应商只给开了1万的票,汇缴补了2500企业所得税,分路怎么写
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速问速答补税会计分录
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--应交企业所得税
同时结转以前年度损益调整
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
实际补缴企业所得税时:
借:应交税费--应交企业所得税
贷:银行存款
2023 07/10 17:44
84785014
2023 07/10 17:55
收到供应商给开的1万发票分录怎么写,需要冲回暂估吗?
宋生老师
2023 07/10 17:56
你好!是的。要冲暂估的。