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老师,中间建账,那些管理费用销售费用,期间费用,怎么录到期初数呢

84784998| 提问时间:2023 07/10 18:23
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文静老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
同学,你好 损益类不需要录入期初,录入本期借方累计发生额和本期贷方累计发生额
2023 07/10 18:24
84784998
2023 07/10 18:25
没明白您的意思,第一句您说,不用录,后面咋又录了
文静老师
2023 07/10 18:33
系统里面有期初余额,本年累计借方发生额,本年累计贷方发生额,年初余额,损益类不需要录入期初余额,只要录入年初到本月的借贷方发生额
84784998
2023 07/10 18:36
咋,还是没明白,您的意思是期间费用,只需要录到本年累计发生额,期初就不用录了是吗
文静老师
2023 07/10 18:37
是哪里不明白呢?不录入期初录发生额
84784998
2023 07/10 19:04
明白了,老师,像我这种中间建账,7月开始建账,其他的科目是期初和发生额都录,只有期间费用录发生额是吗
文静老师
2023 07/10 19:07
其他的科目只录期初余额
84784998
2023 07/10 19:26
老师。麻烦您帮我看看,我按这样填写是否正确,帮我再看看备注内容,万分感谢
文静老师
2023 07/10 20:11
负债这边不对,应该填写期初余额
84784998
2023 07/10 20:12
老师 能具体点吗 捣鼓很久了 您的 意思是 应付职工薪酬 和销售费用不对吗?
84784998
2023 07/10 20:16
哦,老师明白了,您的意思应付职工薪酬应该写期初余额是吧
文静老师
2023 07/10 21:49
对,同学,除了损益类写借贷方发生额,资产、负债、所有者权益、成本类科目只写期初余额
84784998
2023 07/11 09:52
老师 再问您一个问题 我这建账之前 还有1122应收的款 已经收回了 但是我想后期 核对数据的时候 好核算 这样还能体现在期初账上吗?
文静老师
2023 07/11 11:23
如果之前应收账款已经回收了,没有余额了,就不应该写期初余额,同学
84784998
2023 07/11 11:26
好的吧,我想着方便后面核算呢,谢谢老师了,万分感谢
文静老师
2023 07/11 11:53
不客气,希望能够帮到你O(∩_∩)O
84784998
2023 07/11 11:53
等我跟老板确认完就登记,谢谢老师
文静老师
2023 07/11 11:55
好的,同学,只有损益类登发生额,其他的都登期初余额,没有余额就不用登
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