问题已解决
请问生产型出口企业,外面购买商品出口做免税处理,进出口申报系统不用申报,但己经开了普通发票,是不是在增值税附表一中免抵退销售额中减掉免税部分销售额?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,没错的就是这么操作的。
2023 07/11 07:12
84784963
2023 07/11 07:23
因为开发票是用CIF价开的,免抵退申报用F0B价,那两者之间的差额也要在免抵退销售额中减掉吗?
税销售额在附表一中减掉吗?
东老师
2023 07/11 07:27
税销售额在附表一中减掉的
84784963
2023 07/11 07:30
那增值税附表一中的免抵退销售额是等于本月免抵退开票额一本月申报免税销售额一夲月申报
CIF价和F0B价差额
东老师
2023 07/11 07:31
是没错,就是这个意思
84784963
2023 07/11 07:34
免税销售额对应进项转出部分在哪里填列?
东老师
2023 07/11 07:34
抱歉,这个不太确定了
84784963
2023 07/11 07:39
好的,谢谢了
东老师
2023 07/11 07:39
不可惜,这个真是抱歉了