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老师,请问,我之前期的社保费和工资都是一起计提的,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(单位部分) 我现在应该怎么把之前的分开来计提呢?

84785000| 提问时间:2023 07/11 11:51
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,我们也是这样的分录,不用分开
2023 07/11 11:51
84785000
2023 07/11 11:53
那怎么统计,管理费用工资那部分和社保部分的总额呢?
venus老师
2023 07/11 11:54
同学,你在设置应付职工薪酬——社保 里面就是呀
84785000
2023 07/11 11:58
好的,谢谢!还有请问,同事费用报销,我都是:借:费用,贷:银行存款,那我要怎么调整,到可以统计每个同事的报销费用总额呢?
venus老师
2023 07/11 12:42
这个你只能做费用台账,
84785000
2023 07/11 12:45
好的 谢谢
venus老师
2023 07/11 12:45
好的呢同学祝你生活愉快
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