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老师,之前挂账的,那6月凭证该怎么做

84785041| 提问时间:2023 07/11 12:55
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你这个挂账是什么业务的; 你现在 是要冲应付账款的意思吗  
2023 07/11 12:55
84785041
2023 07/11 12:57
之前款未付的,就和我前面一样,有发票,工程款未进来,就挂帐的,那6月有款了,就付出去了
meizi老师
2023 07/11 12:58
你好;  那你之前 挂科目 工程施工没有 ; 比如; 借工程施工等 贷应付账款   
84785041
2023 07/11 15:27
老师,之前会计这样挂的
meizi老师
2023 07/11 15:31
你好;  那就这样做; 对的 ; 你看看 应付账款科目和你付款的金额一致吗   
84785041
2023 07/11 16:52
老师,是一致的
meizi老师
2023 07/11 16:53
你好; 一致的话; 就按照你写的分录; 做一笔支付就平衡了   
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