问题已解决

老师,我在2000年购入固定资产,现在提足折旧后,作为废品卖了3500元。我这样账务处理对吗?卖废品的钱是否需要报税,按照多少税率呢?

84784980| 提问时间:2023 07/11 15:17
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
但是没抵扣进项税的,可以按3%计算增值税,减按2%交
2023 07/11 15:18
84784980
2023 07/11 15:30
1.分录都对吗?2.按照3%,减按2%,实际到底是按照多少?3.只有没有抵扣的才可以享受这样的减免吗?
家权老师
2023 07/11 15:35
计算的应该是应交税费-增值税-简易计税  按3%计提就是了,减免的时候 借:应交税费-增值税-简易计税 贷:营业外收入-税费减免 1%
84784980
2023 07/11 15:44
老师,你带数帮我写下,没看懂。最终我应该按照多少交税
家权老师
2023 07/11 15:47
最终就是按2%的交税的哈
84784980
2023 07/11 15:54
啥时候减免?当月不处理吗?
家权老师
2023 07/11 15:59
就是在申报增值税税时做减免的分录。计算应交的的增值税=含税收入/1.03*0.02
84784980
2023 07/11 16:04
老师,是下个月申报的时候在分录减免处理吗?你带数写下完整分录,我不明白。
家权老师
2023 07/11 16:08
应交的的增值税=含税收入/1.03*0.02,减免的税就是含税收入/1.03*0.01
84784980
2023 07/11 16:17
老师,你能按照我问的回答吗
家权老师
2023 07/11 16:24
就是这么简单回事哈: 应交的的增值税=3500/1.03*0.02,减免的税就是=3500/1.03*0.01 借:银行存款3500 贷:固定资产清理 3500/1.03       应交税费-增值税-简易计税 3500/1.03*0.03 减免时 借:应交税费-增值税-简易计税 3500/1.03*0.01 贷:营业外收入-税费减免 3500/1.03*0.01
84784980
2023 07/11 16:31
谢谢老师
84784980
2023 07/11 16:31
我其他分录都对吧
家权老师
2023 07/11 16:34
是的,其他分数都对的哈
84784980
2023 07/11 17:14
这个也没多少钱,我是否可以直接按照13%计算销项,报税直接按照13%填报,也不用那么复杂填写减免的了
家权老师
2023 07/11 17:17
你好可以的没问题哈
84784980
2023 07/12 13:42
老师,你上面写的减免分录,是这个月我需要体现出来,还是下个月报税的时候体现?
家权老师
2023 07/12 14:13
是在下月申报税时在体现
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