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老师好:开票金额与收款金额不一致,客户转账时候跨行,手续费在我们这边扣了,分录怎么做

84784955| 提问时间:2023 07/11 16:17
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款、财务费用、手续费,贷应收账款。
2023 07/11 16:19
84784955
2023 07/11 16:23
手续费是我们公司支付的,贷方不是还有银行存款吗?另外客户是先付款给我们。比如客户付款2500,转账时候银行扣手续费4.5,实际收到客户2495.5元,我们开票要开2500的金额,这个分录怎么写
郭老师
2023 07/11 16:25
借银行存款2495.5,财务费用手续费4.5,贷应收账款2500。
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