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老师,5月份有收入,但是发票是6月开的,这两个月的分录怎么做,成本那个月转

84785046| 提问时间:2023 07/11 21:34
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,五月收到钱计 借:银行存款 贷:预收账款 6月开了发票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2023 07/11 21:37
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