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老师,麻烦给看一下二季度的增值税报税吧,不知道怎么填写了<br>二季度开票的数据和系统自动导入的数据红冲之后的开票金额数据一致,但是1%的红冲之后的报税数据对应不起来,请问怎么填写,非常感谢 普票数据不去考虑了,麻烦告知一下专票的报税数据怎么填写,再谢

84784970| 提问时间:2023 07/12 07:42
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,专票1%的不含税销售额*2%在主表应纳税减征额还有减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额里面填写 -778.06
2023 07/12 08:01
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