问题已解决

1,怎么核对账上的销项税额和进项税额做的对不对? 2,和增值税报表,认证明细表核对可以吗? 3,销项有差额本月可以补申报吗?

84785025| 提问时间:2023 07/12 08:59
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
第一个销项税额去你的开票系统里面统计查询,里面有实际销项税额,这个核对 进项税额和你增值税综合服务平台,或者是电子税务局税收数字账户里面有一个抵扣统计在这里面。
2023 07/12 09:01
郭老师
2023 07/12 09:02
第二个进项的,可以这么做的 第三个什么原因的,如果是无票收入的可以。
84785025
2023 07/12 09:03
老师,请问用的蓝色税务UK,怎么查看前几个月的认证清单?
郭老师
2023 07/12 09:04
你好,你在哪里认证的?
郭老师
2023 07/12 09:04
增值税综合服务平台还是税收数字账户?
84785025
2023 07/12 09:09
1至4月份是在增值税综合服务平台,5月份是在税收数字账户
84785025
2023 07/12 09:09
现在查1至4月份的,增值税综合服务平台网页进不去了
郭老师
2023 07/12 09:13
都在税收数字账户里面就可以的,在抵扣勾选里面,然后后面抵扣统计的页面。
84785025
2023 07/12 09:22
好的老师,谢谢您!
郭老师
2023 07/12 09:24
不用客气工作愉快。
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