问题已解决

老师,您好,我公司是小规模企业,第二季度只开具了5%租赁发票50000元,但是我申报的时候出现了提示,说是:本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。我这个要怎么操作呢?

84785026| 提问时间:2023 07/12 09:22
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你只需要把这个不含税的销售额在第十栏里面填写就可以。
2023 07/12 09:28
84785026
2023 07/12 09:30
老师,但是这个租赁发票不是免税销售额,是需要交税的,也要填在这一栏里面吗?
郭老师
2023 07/12 09:31
你好,季度30万普通发票可以免增值税的。
84785026
2023 07/12 09:32
老师,我这个是开具的5%的房屋租赁发票,也可以免税?应该是不能免税的吧?
郭老师
2023 07/12 09:33
你好,可以免增值税的,季度30万怎么不能免?你说一下什么原因不能免?
84785026
2023 07/12 09:35
昨天也咨询了学堂的一个老师,说是减免的只是开具3%发票的,开具5%发票的还是要交的,因为是不动产租赁发票
84785026
2023 07/12 09:36
老师,你看,这个是昨天回答我的老师说的。
郭老师
2023 07/12 09:38
不需要交,你可以问一下税务局或者是12366。
84785026
2023 07/12 09:43
好的,谢谢老师,刚咨询了12366,确实是不需要交的,所以有点懵了,有的老师又讲要交。
郭老师
2023 07/12 09:45
上面的老师就是在胡说八道 根本就不需要缴纳
84785026
2023 07/12 09:52
老师,再麻烦您一下,就是我这样填对吗?但是那个本期应补税额还是要交的啊?
84785026
2023 07/12 09:53
我第二张图片写错了,应该是填税额,但是税额填上去还是有应交的税额
郭老师
2023 07/12 09:55
你好,一到第8行不要填写。
84785026
2023 07/12 09:55
好的,老师,就是直接填写第10行后面的就可以了吧
郭老师
2023 07/12 09:56
对的,是的,是这么做的。
84785026
2023 07/12 09:57
就是这样填写在不动产那一列哈,谢谢老师啦!
郭老师
2023 07/12 09:59
对的,是的,是这么做的。
84785026
2023 07/12 10:00
好的,谢谢老师!感谢,不然我都一直懵的状态~
郭老师
2023 07/12 10:03
不用客气,工作愉快。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~