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老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2,然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385 这个385金额应该怎么做分录 然后老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢

84784956| 提问时间:2023 07/12 10:16
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
好车辆的发票借固定资产贷,银行存款。 然后保险费的是借管理费用,保险费贷,银行存款。 全税是按照备注栏的金额借税金及附加贷应交税费车船税。 借应交税费,车船税贷,银行存款。
2023 07/12 10:31
84784956
2023 07/12 10:33
好的,老师都是专用发票,那进项写在那里呢
玲老师
2023 07/12 10:36
你好,如果您是一般纳税人进项可以抵扣的,就是在固定资产的后面增加一个进项。 管理费用后面再增加一个进项
84784956
2023 07/12 10:37
好的 谢谢 老师 老师 你帮我看下 我车的成本是多少金额呢 折旧又怎么算呢
玲老师
2023 07/12 10:42
成本就是车辆发票上不含税的,金额就属于成本。 然后折旧就是按照这个成本金额进行折旧折旧4年。
84784956
2023 07/12 14:47
老师 然后我还在电子税务局上面交了车辆购置税 这个怎么做分录呢 需要计入成本不
玲老师
2023 07/12 15:11
你好 记成本,借固定资产,贷银行
84784956
2023 07/12 15:21
好的 还有这个发票加装费代管服务费2200这张 也是计入成本吗 老师
玲老师
2023 07/12 15:34
好,是的,也是一起计入固定资产对的。
84784956
2023 07/12 15:35
谢谢老师 车是6月27号买的 那我好久开始折旧呢
玲老师
2023 07/12 15:39
你好 次月折旧的尼 
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