问题已解决

老师,请问客户公司是一般纳税人,收到进项专票服务费价税合计10万,开出去专票服务费价税合计15万,符合加计抵减政策,本期需要缴纳多少增值税

84784950| 提问时间:2023 07/12 10:42
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,符合加计抵减政策,是加计抵减多少呢? 
2023 07/12 10:43
84784950
2023 07/12 10:44
加计抵减100%了,该怎么计算了
邹老师
2023 07/12 10:47
你好,本期需要缴纳的增值税=15万/(1+增值税税率)*增值税税率—10万(1+增值税税率)*增值税税率*(1+100%)
84784950
2023 07/12 10:48
老师请问,服务费是6%的税率不
邹老师
2023 07/12 10:52
你好,是的,是这样的
84784950
2023 07/12 10:56
那这样算的话,那启不是还有留抵了
邹老师
2023 07/12 10:58
你好,有加计抵减的情况下,是可能 有留底税额的 
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~