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收到重庆总部转给本公司报销给员工代付电费款 借银行存款300 贷其他应付款总部300 报销给员工 借其他应收款员工300 贷银行存款300 对吗?老师,分录写的好的老师回答下

84784971| 提问时间:2023 07/12 11:36
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
对的,分录就是这样子做。
2023 07/12 11:39
84784971
2023 07/12 12:02
不对吧?300交给哪个公司了也得写出来吧?
宋生老师
2023 07/12 13:54
啊,二级科目你自己定啊,你也可以在摘要上面写清楚。
84784971
2023 07/12 15:02
这分录不行的
宋生老师
2023 07/12 15:07
你把这个应付跟应收对冲一下就好了。
84784971
2023 07/12 15:18
要转销售费用的
宋生老师
2023 07/12 15:19
其实这个你们只是代收代付而已,不应该算作你们的费用。
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