问题已解决
去年11月收到的进项专票,现在发现开错了,重新开具的话怎么处理?需要购买方开红字信息表吗,销售方再开红字发票吗?已经抵扣的税额在今年当月做转出?
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你好,已经抵扣的是采购方填写信息表,销售方开红字发票。
收到红字发票的时候做原来负数的分录,然后增值税表2做进项税额转出。
2023 07/12 12:12
去年11月收到的进项专票,现在发现开错了,重新开具的话怎么处理?需要购买方开红字信息表吗,销售方再开红字发票吗?已经抵扣的税额在今年当月做转出?
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