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郭老师,问下,税务系统里有收到一张红字发票,我们没认证的,退回去重新开的,这个我们要做什么

84785039| 提问时间:2023 07/12 13:34
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,做进项税额负数分录就是了 
2023 07/12 13:34
84785039
2023 07/12 13:35
没认证的也要做吗?
84785039
2023 07/12 13:36
他们重新开了。对方红冲的,怎么我们要做负数进项
邹老师
2023 07/12 13:37
你好,这个不需要认证 你们收到一张红字发票,你们就是做进项负数的 
84785039
2023 07/12 13:38
不明白,没抵扣做了负数,他们重新开的认证进项,这个不明白啊
邹老师
2023 07/12 13:39
你好,这张负数发票对应的蓝字发票,你们之前没有认证?
84785039
2023 07/12 13:50
没认证的,直接退回去的
84785039
2023 07/12 13:51
等他们重新开一张发票进来。为什么我们系统收到一张红冲发票
邹老师
2023 07/12 13:51
你好,那就不需要做进项税额负数处理 
84785039
2023 07/12 13:52
如果之前的认了我做进项负的,在认张正确的,这样是对的,
邹老师
2023 07/12 13:52
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785039
2023 07/12 14:06
不理解为什么我什么也没拿到要做负数进项
邹老师
2023 07/12 14:07
请仔细看我回复的内容
84785039
2023 07/12 14:09
疑问的是,系统收到的红冲发票我们不用管吗?
邹老师
2023 07/12 14:11
你好,是的,是这样的
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