问题已解决

老师,公司以前没建账,现在开始建账,期初其他应收款的余额不知道是谁的,要怎么设置呢?

84785022| 提问时间:2023 07/12 15:30
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好你如果都不知道是谁的,就不用做这个业务。
2023 07/12 15:31
84785022
2023 07/12 15:41
但是3月财报上有余额,这个余额怎么办呢?
宋生老师
2023 07/12 15:47
你好,查以前的账,看以前是怎么来的。或者你进入待处理财产协议。
84785022
2023 07/12 15:48
以前没建账,也查不到依据了,怎么进入待处理财产损益,可以麻烦讲下详细流程吗?
宋生老师
2023 07/12 15:52
你好!就是你财报的数据,先计入这个科目。以后再处理。如果你都查不到建议你就转到营业外收支算了
84785022
2023 07/12 15:58
转到营业外支出要有个什么流程不,需要交什么税吗?
宋生老师
2023 07/12 16:04
你好,这个不能税前扣除。股东会同意就行。
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