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请问业务2机构所在地实际缴纳增值税的计算为啥不扣分包?

84784958| 提问时间:2023 07/12 16:27
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   你这个地方是 要计算预交增值税吗   
2023 07/12 16:29
84784958
2023 07/12 17:00
这里是问机构所在地需要缴纳增值税的金额
84784958
2023 07/12 17:08
只算业务2的在机构所在地需要缴纳的增值税金额,怎么算呢
meizi老师
2023 07/12 17:17
这个是预交的 税费的; 这个地方按照在C市向国税局预缴的增值税=(169-60)/(1+9%)×2%计算的  
84784958
2023 07/12 17:19
不是项目所在地,是机构所在地
meizi老师
2023 07/12 17:23
机构地  =     169/1.09*0.09-预交的增值税金额; 这样来核算的  
84784958
2023 07/12 17:24
就不扣分包了吗,直接用169
meizi老师
2023 07/12 17:28
你好;  对的哦;正常是 比如 一般计税方式下,建筑服务发生地预缴税款的预征率为2%,纳税人以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%预征率预缴税款;在机构所在地申报增值税,应以取得的全部价款和价外费用为销售额计算销项税额,扣除准予抵扣的进项税额为应纳税额,应纳税额再扣除异地已经预缴的税款为实际缴纳税款。 建筑服务发生地预缴税款: 预缴税额=(全部价款和价外费用-分包款)÷(1+9%)×2% 机构所在地申报税款: 应交税额=(全部价款和价外费用)÷(1+9%)×9%-进项税额-预缴税款
84784958
2023 07/12 17:30
好的谢谢老师,喜欢你
meizi老师
2023 07/12 17:34
不客气的; 希望能帮到你; 满意请给予评价 
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