问题已解决

老师,你好。2022年7月份发生的费用,发票是2022年8月份开具的,在2022年未入账,也未做税前扣除,现在应该怎么处理呢?

84784973| 提问时间:2023 07/12 16:42
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你现在是想税前扣除吗?
2023 07/12 16:42
84784973
2023 07/12 16:42
现在还能做税前扣除吗?
宋生老师
2023 07/12 16:43
你好,可以是可以,但是麻烦要更正去年的汇算。
84784973
2023 07/12 16:44
那我不做税前扣除了,应该怎么做分录呢?
宋生老师
2023 07/12 16:45
你好,你现在是想要入账,但是不用税前扣除,对吗?
84784973
2023 07/12 16:46
是的,应该怎么做分录呢?要进以前年度损益调整科目吗?
宋生老师
2023 07/12 16:49
你好!你可以直接入管理费用,汇算清缴调增
84784973
2023 07/12 16:50
不调增的话,怎么做分录呢
宋生老师
2023 07/12 16:51
你好!没有这样的方法。
84784973
2023 07/12 16:56
那有什么方法呢?分录怎么做呢
宋生老师
2023 07/12 17:23
您好,上面说的方法,入管理费用,然后调增
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