问题已解决

老师,现在截屏的是问哪个模块结转,就是问的那个税金要不要结算,是这样一个情况,就是我销项税,打个比方,我现在销项税,六月份的销项税我是50多万,在我进项是。嗯,六万多,我预交了十万多,那我最终还剩30多万的那个税金,那我做的时候预交做了一笔预交的,再把那个,嗯镜像也做了,镜像在肖像也做了。那就是说最终我这个进项销项还有一个结存,不是还有未交的嘛,等于要不要做这个结转的税金结转。

84785041| 提问时间:2023 07/12 16:51
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,那您需要将应交税费期末余额结转应交税费-未交增值税
2023 07/12 16:54
84785041
2023 07/12 17:33
老师 能实操在纸上教下吗?
小林老师
2023 07/12 17:35
您好,您的增值税目前余额多少?
84785041
2023 07/12 17:47
销项税502285.62,进项税61033.66,预交104927.56,未交336324.4
小林老师
2023 07/12 17:49
您好,借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)336324.4,贷应交税费-未交增值税336324.4
84785041
2023 07/12 17:54
老师 那我这样做对吗?
小林老师
2023 07/12 18:18
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