问题已解决
请问,老师,我们公司这个月有出口退税业务,请问申报增值税和出口退税管理口,先申报哪个?这两个之间有什么勾计关系嘛?
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速问速答你好,是先申报增值税,然后做出口退税的申报
2023 07/13 09:09
84785017
2023 07/13 09:14
这两个申报表 有什么勾稽关系吗?
邹老师
2023 07/13 09:16
你好,在出口收入方面是一致的
84785017
2023 07/13 09:41
请问,老师,我们这给月没有留底,要缴纳增值税,是不是就不需要出口退税了,但是附加税要缴纳的,请问附加税 的计算依据是退税额吗?
邹老师
2023 07/13 09:43
你好,这给个月没有留底,要缴纳增值税,就没有退税的。
需要缴纳附加税
计税依据是实际缴纳的增值税
84785017
2023 07/13 09:45
那出口退税 有 免抵税额 这个不也需要缴纳附加税吗?
邹老师
2023 07/13 09:46
你好,有免抵税额,也需要作为附加税的计税依据
84785017
2023 07/13 09:47
这个免抵税额 就是 用出口收入*退税率吧?
邹老师
2023 07/13 09:48
你好,是的,是这样的
84785017
2023 07/13 09:48
请问,这种情况 出口退税管理那边我们还用申报吗?
邹老师
2023 07/13 09:49
你好,需要做申报,只是没有退税形成而已