问题已解决

老师,麻烦看下这个题怎么做呢,辛苦了

84785015| 提问时间:2023 07/13 09:14
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婵老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
因为答题时间有限,可能在规定时间内无法答完,麻烦再追问一下,谢谢 (1)借:在途物资 5100               应交税费-应交增值税-进项税额 650          贷:银行存款 (2)借:库存商品 5100/1000*1100          贷:在途物资 5100                
2023 07/13 10:00
84785015
2023 07/13 10:15
辛苦老师继续解答下了
婵老师
2023 07/13 10:42
(1)借:在途物资 5100               应交税费-应交增值税-进项税额 650          贷:银行存款 (2)借:库存商品 5100/1000*1100          贷:在途物资 5100                待处理财产损益 (3)借:待处理财产损益        应交税费-应交增值税-进项税金 65         贷:银行存款 565 (4)借“银行存款 11300 贷:主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税-销项税额 1300 借:主营业务成本 10000/8*5.1 贷:库存商品 (5)12月份应交增值税销项税额=1300 应交增值税=销项税额-进项税额=1300-650-65 (6)商进销差价率=(期初存货商品进销差价+本期购入商品进销差价)/(期初存货商品售价+本期购入商品售价)×100%=(1500+10000-5500)/(3200+10000)=45% (7)已销商品应分摊的进销差价=10000*45%=4500 (8)借:待处理财产损益-盘亏资产 50   贷:库存商品 50 借:管理费用 贷:待处理财产损益-盘亏资产 50
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