问题已解决
老师你好我去年有10万的成本没调,今年才6月才把票开上,我现在再企业所得税汇算清缴表上调一下可以吗
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速问速答您好,您这种正确的处理方法就是做更正申报,然后现在回来发票了,然后可以追加到发生年度扣除。
我是建议你这种最好和你税务局沟通一下,然后按税务局的说的处理,因为你已经过了申报期没有调整。
2023 07/13 09:23
84784972
2023 07/13 10:00
老师你好我们税务局的说可以,但是我现在再汇算清缴这个表的哪里填给
84784972
2023 07/13 10:04
老师在吗
玲老师
2023 07/13 10:08
你好。你就去做原来申报表做更正申报就可以了。
84784972
2023 07/13 10:14
老师是申报表的那一拦
玲老师
2023 07/13 10:21
这个我建议你和你税务局确认一下,如果要是更正申报是直接去改。
就是把正常的成本费用正常填写上就行了,然后就允许你扣除。
玲老师
2023 07/13 10:21
我现在不是已经过了申报期吗?