问题已解决

老师你好我去年有10万的成本没调,今年才6月才把票开上,我现在再企业所得税汇算清缴表上调一下可以吗

84784972| 提问时间:2023 07/13 09:19
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
您好,您这种正确的处理方法就是做更正申报,然后现在回来发票了,然后可以追加到发生年度扣除。 我是建议你这种最好和你税务局沟通一下,然后按税务局的说的处理,因为你已经过了申报期没有调整。
2023 07/13 09:23
84784972
2023 07/13 10:00
老师你好我们税务局的说可以,但是我现在再汇算清缴这个表的哪里填给
84784972
2023 07/13 10:04
老师在吗
玲老师
2023 07/13 10:08
你好。你就去做原来申报表做更正申报就可以了。
84784972
2023 07/13 10:14
老师是申报表的那一拦
玲老师
2023 07/13 10:21
这个我建议你和你税务局确认一下,如果要是更正申报是直接去改。 就是把正常的成本费用正常填写上就行了,然后就允许你扣除。
玲老师
2023 07/13 10:21
我现在不是已经过了申报期吗?
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~