问题已解决

老师好,前几个与一个项目已经全部把劳务款开出了发票,后几个月支付,这种应该怎么做账呢

84784984| 提问时间:2023 07/13 09:56
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
先挂应付账款,后期付款时再冲
2023 07/13 09:58
84784984
2023 07/13 10:11
后期付款的时候是冲的应付职工薪酬吗老师?然后前期还应该计提工资,这个整个流程的顺序应该分别怎么做分录呀
家权老师
2023 07/13 10:15
付款时冲应付账款的哈,跟工资无关
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