问题已解决

老师,我刚申报增值税,发现申报数据不对,少申报了5万,并且已经扣了增值税,我现在是要作废申报表,还是更正呢,申报正确的数据后,要交的增值税比之前多,之前交的税需要在新的表上体现吗,会不会重复交增值税呢

84785037| 提问时间:2023 07/13 11:16
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你去修改申报表 ; 你是  6月增值税少报了是吗 ? 你是月报还是季报的  
2023 07/13 11:18
84785037
2023 07/13 11:20
6月增值税少报了 问题是现在报表填好了,但是我不清楚刚交的税要不要在表上填,不然我怕等下缴纳税额的时候又要重新按表里数据交,那刚申报错的交税款怎么办呢
meizi老师
2023 07/13 11:23
你好;现在申报期 ;你直接去作废重新报或者更正即可   
84785037
2023 07/13 11:24
那最后交税金额,会直接减去之前交过的部分吗,不然我就多交税了啊,
meizi老师
2023 07/13 11:26
你好; 是会抵减 预交的 
84785037
2023 07/13 11:27
要填在表上吗
meizi老师
2023 07/13 11:31
你好;自动出来的; 不用你写; 除非没有出来的; 你手动写去 抵减   
84785037
2023 07/13 11:38
手写在哪个表那栏呢
meizi老师
2023 07/13 11:39
你好; 预交栏次; 你注意看有一个预交栏次   
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