问题已解决
本月6月开具更正了4月已开具的对应红字发票和对应蓝字发票,4月已经正常报税了,本月6月增值税申报表还要申报红蓝字发票吗
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速问速答你好,6月份按正数减去负数之后的收入和税额申报。
2023 07/13 13:40
84784998
2023 07/13 13:42
那就报正常的,冲红和更正以前月份的刚好正负相抵为0,就不用报了
邹老师
2023 07/13 13:42
你好,是的,是这样的