问题已解决
红冲去年的发票如何账务处理
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好,直接红冲当期的收入就行了,收入的分录不变金额用负数。
2023 07/13 14:50
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2023 07/13 14:57
是我们退货退票
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/13 14:59
那就是您采购时的分录一模一样,金额用负数。
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2023 07/13 15:02
是红冲去年的成本票,税务说需要转出的
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/13 15:06
你好,如果是专用发票,你原来的分数不变,经常用负数,然后已经抵扣的进项税额填写增值税的表2,做进项税额转出。