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老师,请问一下在23年补缴21年和22年的所得税应该怎么来做分录呢?

84785038| 提问时间:2023 07/13 15:52
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
2023 07/13 15:53
84785038
2023 07/13 16:17
这三笔分录都是写在2023年吗?
84785038
2023 07/13 16:18
有滞纳金应该怎么来写呢?
宋生老师
2023 07/13 16:20
你好,滞纳金计入到营业外支出。
84785038
2023 07/13 17:04
滞纳金是做直接借:营业外支出,贷:银行存款吗?滞纳金要不要也写进以前年度损益调整分录
宋生老师
2023 07/13 17:08
你好,是的,不用。直接做到今年。
84785038
2023 07/13 17:12
老师,请问一下收到普票上面写的开票内容是“金融服务”企业贷款,我公司是购买方,这发票是我公司去贷款的意思是吗?
宋生老师
2023 07/13 17:14
你好,是对方给你提供的服务,并不一定就是贷款。
84785038
2023 07/13 17:34
好的,谢谢老师
宋生老师
2023 07/13 17:37
你好,不用客气的人。
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