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老师,请问一下在23年补缴21年和22年的所得税应该怎么来做分录呢?
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速问速答补税会计分录
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--应交企业所得税
同时结转以前年度损益调整
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
实际补缴企业所得税时:
借:应交税费--应交企业所得税
贷:银行存款
2023 07/13 15:53
84785038
2023 07/13 16:17
这三笔分录都是写在2023年吗?
84785038
2023 07/13 16:18
有滞纳金应该怎么来写呢?
宋生老师
2023 07/13 16:20
你好,滞纳金计入到营业外支出。
84785038
2023 07/13 17:04
滞纳金是做直接借:营业外支出,贷:银行存款吗?滞纳金要不要也写进以前年度损益调整分录
宋生老师
2023 07/13 17:08
你好,是的,不用。直接做到今年。
84785038
2023 07/13 17:12
老师,请问一下收到普票上面写的开票内容是“金融服务”企业贷款,我公司是购买方,这发票是我公司去贷款的意思是吗?
宋生老师
2023 07/13 17:14
你好,是对方给你提供的服务,并不一定就是贷款。
84785038
2023 07/13 17:34
好的,谢谢老师
宋生老师
2023 07/13 17:37
你好,不用客气的人。