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加计抵减的会计分录怎样做呢

84784981| 提问时间:2023 07/13 20:41
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 、企业缴纳增值税并加计抵减时:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款、其他收益。 企业期末结转本年利润时:借:其他收益,贷:本年利润。
2023 07/13 20:43
84784981
2023 07/13 20:46
老师,不做抵减呢?借应交税费—进项税额加计抵减,其他收益这个科目要加上去吗?
王超老师
2023 07/13 20:51
已经做了啊,进入其他收益科目的
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