问题已解决
老师,我想请教一下 我们公司6月采购的钢材,全部款项已支付,实际材料到场后核实我公司给对方多付了钱,对方退回来了,7月10号专票开过来了,是按照实际金额开的。账务应该怎么做呢
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您好,6月采购的钢材,全部款项已支付;借:预付账款 贷:银行存款
实际材料到场后核实我公司给对方多付了钱,对方退回来了
借:银行存款
贷:预付账款
7月10号专票开过来了,是按照实际金额开的
借:原材料
借:销项税
贷:预付账款
2023 07/13 21:27
老师,我想请教一下 我们公司6月采购的钢材,全部款项已支付,实际材料到场后核实我公司给对方多付了钱,对方退回来了,7月10号专票开过来了,是按照实际金额开的。账务应该怎么做呢
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