问题已解决
1.计提工资时:借:管理费用-工资(应发的工资金额)贷:应付职工薪酬 2.计提社保时:借:管理费用-社保(公司部分) 贷:应付职工薪酬-社保(公司部分) 3.支付工资时:借:应付职工薪酬(应发工资金额)贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交个税 银行存款(实际发放工资) 一.以上3个对吗 二.管理费用-社保 最终结转到本年利润 应付职工薪酬-社保结转到哪了,还有余额? 三、其他应收款-社保(个人部分)结转到哪了,还有余额?
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速问速答第一个是正确的第二个应负职工薪酬社保支付就可以
借应付职工薪酬社保
其他应收款社保
贷银行存款
2023 07/13 21:56
84785022
2023 07/13 22:24
个人代开劳务费,票还没开,钱已付怎么做账
郭老师
2023 07/13 22:27
借预付账款贷银行存款
84785022
2023 07/13 22:27
做不了这期的费用吗
郭老师
2023 07/13 22:30
你好,对方给你提供了服务,你就可以做借管理费用,贷银行放款。
84785022
2023 07/13 22:38
那票第二季度没收到,之后才收到,再怎么处理
郭老师
2023 07/13 22:42
红冲之前的在做发票的
84785022
2023 07/13 22:48
怎么红冲
郭老师
2023 07/13 22:49
借其他应付款,贷管理费用,
借管理费用待期的应付款。