问题已解决
老师,请问, 3月的进项税发票已认证并抵扣,现7月份发现要冲红并做进项转出,但是4月进项发票是有留抵的,那3月进项转出的税额要不要先补交啊?
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你好!你如果现在只是做转出,是不用的。
如果你是打算更正3月的报表,就要交
2023 07/14 08:54
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84785019 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/14 09:01
因为当时进项是入了成本了,那可以只作进项转出,不做更正报表吗?
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/14 09:03
你好!可以的。只要本身业务是存在的
老师,请问, 3月的进项税发票已认证并抵扣,现7月份发现要冲红并做进项转出,但是4月进项发票是有留抵的,那3月进项转出的税额要不要先补交啊?
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