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老师,小规模纳税人,差额征税,怎么填写报表

84785039| 提问时间:2023 07/14 09:30
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婵老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
1在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》中,将可扣除金额填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”第11栏“本期扣除额”; 2在《增值税纳税申报表》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第16栏“不含税销售额”填入第五行(税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额)或者第六行 (税控器具开具的普通发票不含税销售额)“本期数”“服务、不动产和无形资产”列; 3应税服务减除项目清单(差额征收资格纳税人适用)根据栏目名称提示填写一下公司相关信息,最后一个栏次金额填写可扣除金额, 注意:如果季度开票总金额小于30万的情况下附列资料不用填写,直接在主表第10栏填写免税金额。
2023 07/14 09:41
84785039
2023 07/14 09:45
老师我发一下图片
84785039
2023 07/14 09:46
我们小规模,也填在5%征收率那里吗
婵老师
2023 07/14 09:49
不是哦,贵司是小规模,应该填在3%,5%是针对不动产或者房地产老项目这类的
84785039
2023 07/14 09:49
好的,老师,我填一下,谢谢
婵老师
2023 07/14 09:51
不客气,祝你一切顺利!步步高升!
84785039
2023 07/14 10:48
老师,我还要咨询一下 小规模纳税人,开了两张差额普票,差额合计为不含税销售额96764元,填报表是不是需要改成含税销售额97731.64元,附列资料一中2和3,
84785039
2023 07/14 10:49
老师,您看一下是不是这么填
84785039
2023 07/14 10:52
增值税及附加税申报表第3行填写不含税销售额减去差额的数,第18行填写扣除的税额(包含差额税款和正常减免的2个点合计数12196.44)
84785039
2023 07/14 10:54
老师,我发一下上季度的开票统计
84785039
2023 07/14 10:55
我不知道我填的对不对,辛苦老师看一下
婵老师
2023 07/14 11:00
老师,我还要咨询一下 小规模纳税人,开了两张差额普票,差额合计为不含税销售额96764元,填报表是不是需要改成含税销售额97731.64元,附列资料一中2和3, 不对,差额普票是单独有一栏“差额开票栏”的,不需要你折算为含税金额再申报的,这样是不对的。
84785039
2023 07/14 11:20
老师,我没找到差额开票栏
婵老师
2023 07/14 11:22
可能每个地方的申报表不完全一样,建议你咨询下你的税务专管员,或者打当地的12366咨询
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