问题已解决

老师,我1月买设备69000元,设备回来了,没有发票,然后我2月份付10000元给她,她才给我10000元发票,3月份又付10000元,然后她又给我一张10000元发票,请问我应该怎么做分录呢

84784989| 提问时间:2023 07/14 10:51
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速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好, 可以暂估入账 来发票冲销一部分暂估
2023 07/14 10:51
84784989
2023 07/14 10:52
那怎么做呢分录怎么
东老师
2023 07/14 10:53
借固定资产  贷应付账款暂估   发票来 冲销暂估
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