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老师您好,计提过工资,在结转成本时不能再贷:应付职工薪酬了吧

84784947| 提问时间:2023 07/14 14:16
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 嗯嗯,是的
2023 07/14 14:16
84784947
2023 07/14 14:18
谢谢老师,那在结转成本时,还能贷什么
小菲老师
2023 07/14 14:20
同学,你好 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 支付 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
84784947
2023 07/14 14:21
我们公司除了工资,没有其他成本支出,请问在结转成本时应该怎么做
小菲老师
2023 07/14 14:22
同学,你好 结转成本 借:本年利润 贷:管理费用-工资
84784947
2023 07/14 14:48
老师您好,这个报表是哪里出错了
小菲老师
2023 07/14 14:49
同学,你好 存货不能为负数
84784947
2023 07/14 14:51
存货是什么原因出现负数
小菲老师
2023 07/14 14:52
同学,你好 你没有库存,就卖出去了
84784947
2023 07/14 14:55
我做的是:借:库存商品 贷:生产成本
小菲老师
2023 07/14 14:55
同学,你好 什么意思?? 这是你购买的时候分录?
84784947
2023 07/14 14:56
我们是有4万元的广告服务费收入,在结转成本时,不知道怎么结转,就做了一笔入库
小菲老师
2023 07/14 14:57
同学,你好 你这个是虚做成本,不能这样做
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