问题已解决
老师您好,计提过工资,在结转成本时不能再贷:应付职工薪酬了吧
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速问速答同学,你好
嗯嗯,是的
2023 07/14 14:16
84784947
2023 07/14 14:18
谢谢老师,那在结转成本时,还能贷什么
小菲老师
2023 07/14 14:20
同学,你好
计提工资
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬
支付
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
84784947
2023 07/14 14:21
我们公司除了工资,没有其他成本支出,请问在结转成本时应该怎么做
小菲老师
2023 07/14 14:22
同学,你好
结转成本
借:本年利润
贷:管理费用-工资
84784947
2023 07/14 14:48
老师您好,这个报表是哪里出错了
小菲老师
2023 07/14 14:49
同学,你好
存货不能为负数
84784947
2023 07/14 14:51
存货是什么原因出现负数
小菲老师
2023 07/14 14:52
同学,你好
你没有库存,就卖出去了
84784947
2023 07/14 14:55
我做的是:借:库存商品
贷:生产成本
小菲老师
2023 07/14 14:55
同学,你好
什么意思??
这是你购买的时候分录?
84784947
2023 07/14 14:56
我们是有4万元的广告服务费收入,在结转成本时,不知道怎么结转,就做了一笔入库
小菲老师
2023 07/14 14:57
同学,你好
你这个是虚做成本,不能这样做