问题已解决
请教老师,期末留抵税额是不是可以抵扣税款,比如这个月要开发票,大概有40000的税额,但是没有进项,这种情况下这40000完全可以在留抵税额里扣除是吗
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速问速答您好,这个是可以的,可以这样的
2023 07/14 17:09
84785036
2023 07/14 17:14
那这个企业呢是我们公司旗下的一个公司,一直没有经营
84785036
2023 07/14 17:15
但是呢,我们房租啊,水电呀,什么签的合同都是签的这个公司
84785036
2023 07/14 17:15
所以说这个公司呢,只有进项没有销项
84785036
2023 07/14 17:17
导致有这么大的税额,没有办法用,总公司用的办公地点跟这个公司是一个地方,我想问,就是之前开的票,例如房租水电都已经分摊到总公司,但是总公司现在缺进项,如果提前把后面要分摊的房租啊,水电啊,提前把分摊额度开票给总公司,这个算不算虚开?
小锁老师
2023 07/14 17:19
这个是不算虚开的,因为本身就是我们业务范围内的业务的
84785036
2023 07/14 17:22
好的好的,谢谢老师
小锁老师
2023 07/14 17:28
不客气的,祝您开心呢