问题已解决

老师好,我公司小规模,我公司有到货的商品,由于发票未到,已经卖出,我估价入库了,分录是我做的、借,库存商品8000,贷、应付账款,估计入库,8000、 过俩月后,实际回来的发票、库存商品金额为6000元,、那我该分录怎么做啊?

84785036| 提问时间:2023 07/14 21:21
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 把前面估价的分录红冲 然后再根据收到的发票入账
2023 07/14 21:22
84785036
2023 07/14 21:39
老师那多结转的成本,冲回的分录怎么做啊?主营业务成本是不是不能在贷方?
bamboo老师
2023 07/14 21:46
多结转的成本,冲回的分录 做相同的红字 就是方向一样 金额负数
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