问题已解决

你好,第二季度有2023新开的1%的增值税发票,还有红冲2022年的3%的发票,报税的时候一键提取的不含税销售额是按收入正负得来的,可是这几年有3%也有1%的,该怎么填申报表啊

84785046| 提问时间:2023 07/14 23:45
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,是的,那您免税部分填写1%部分减免的
2023 07/14 23:46
84785046
2023 07/14 23:51
没明白,该怎么填,填在那一栏?
小林老师
2023 07/15 06:36
红字部分与填写原来开票的位置填写数据,金额负数,新开部分也是与上次开票位置相同,就是有增值税减免
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