问题已解决

老师,三月份的主营业务收入少记了0.01,然后应交税费多记了0.01,这个到6月份才发现,怎么处理?

84785015| 提问时间:2023 07/15 10:31
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,三月份的主营业务收入少记了0.01,然后应交税费多记了0.01,调整分录是 借:应交税费—应交增值税  0.01 贷:主营业务收入  0.01 
2023 07/15 10:34
84785015
2023 07/15 10:35
可是这样会导致后面的应交税费都多了0.01呀
邹老师
2023 07/15 10:36
你好,之前应交税费多记了0.01,现在调整计入借方,这样就调整到正确的了啊
84785015
2023 07/15 10:40
这个对三月份来说是调整好了,456月,都会多0.01呀
邹老师
2023 07/15 10:42
你好,三月份的主营业务收入少记了0.01,然后应交税费多记了0.01,调整分录是 借:应交税费—应交增值税  0.01 贷:主营业务收入  0.01  (根据你的描述,只能是这样调整) 借方  应交税费—应交增值税  0.01是减少,而不是多了0.01啊
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~