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老师,三月份的主营业务收入少记了0.01,然后应交税费多记了0.01,这个到6月份才发现,怎么处理?
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速问速答你好,三月份的主营业务收入少记了0.01,然后应交税费多记了0.01,调整分录是
借:应交税费—应交增值税 0.01
贷:主营业务收入 0.01
2023 07/15 10:34
84785015
2023 07/15 10:35
可是这样会导致后面的应交税费都多了0.01呀
邹老师
2023 07/15 10:36
你好,之前应交税费多记了0.01,现在调整计入借方,这样就调整到正确的了啊
84785015
2023 07/15 10:40
这个对三月份来说是调整好了,456月,都会多0.01呀
邹老师
2023 07/15 10:42
你好,三月份的主营业务收入少记了0.01,然后应交税费多记了0.01,调整分录是
借:应交税费—应交增值税 0.01
贷:主营业务收入 0.01
(根据你的描述,只能是这样调整)
借方 应交税费—应交增值税 0.01是减少,而不是多了0.01啊