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小规模纳税人23年发现22年7月错把税款记到主营业务收入,导致主营业务收入多了,10月份报税的时候缴纳了增值税,现在汇算也已经过去了,要是在不影响汇算的情况下,这个账应该怎么调

84785005| 提问时间:2023 07/15 14:34
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员 借未分配利润 贷应交税费 调账即可的
2023 07/15 14:35
84785005
2023 07/15 14:37
可是我七月份把税款记到主营业务收入,然后十月份缴税的时候我还做了计提和缴纳,这个怎么改会对我今年汇算22年的没有影响
冉老师
2023 07/15 14:38
直接用未分配利润代替损益科目
84785005
2023 07/15 14:40
我那个税款是一万多,我在十月份已经计提了也缴纳了,现在是我的应交税费是负的,我要想把它更正过来,我就直接借利润分配未分配利润一万多,贷应交税费销项?
84785005
2023 07/15 14:40
我当时候计提的时候是借应交税费销项贷应交税费未交
冉老师
2023 07/15 14:42
我就直接借利润分配未分配利润一万多,贷应交税费销项? 是的,学员
冉老师
2023 07/15 14:42
贷方应交税费,借方未分配利润
84785005
2023 07/15 14:47
那我的主营业务收入不动?
84785005
2023 07/15 14:47
是在我把之前的红冲了,更正以后在做你上边说的那个?还是说怎么改?
冉老师
2023 07/15 14:51
是的,主业不动的,学员
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