问题已解决

老师您好,,信息服务费,,减免280怎么做分录?

84785019| 提问时间:2023 07/15 22:48
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用
2023 07/15 22:49
84785019
2023 07/15 22:52
具体写一下好吗
易 老师
2023 07/15 22:53
借:管理费用 280贷:银行存款 280借:应交税费-应交增值税-减免税款 280贷:管理费用280
84785019
2023 07/15 22:54
借:管理费用1000    贷:银行存款1000 借:应交税费-应交增值税-减免税款    280       贷:管理费用280    对吗
易 老师
2023 07/15 22:55
你说的这种也可以的。
84785019
2023 07/15 23:02
老师您好,我之前写错了,我该怎么纠正,之前我的分录是   借:应交税费  280    借:管理费用   -280
易 老师
2023 07/15 23:03
红冲以前的错误科目凭证,再做蓝字正确凭证
84785019
2023 07/15 23:19
老师您好,这个还需要结转吗?借放还有余额280呢
易 老师
2023 07/15 23:21
同学您好,已经一借一贷余额转平了
易 老师
2023 07/15 23:22
超过部分的金额正常结转就可以
84785019
2023 07/15 23:27
老师您好  麻烦帮我看下图片对吗?
84785019
2023 07/15 23:37
老师,我这里不平怎么办呢
易 老师
2023 07/16 08:58
同学您好,是方向冲反了
易 老师
2023 07/16 09:51
同学您好,    方向冲反了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~