问题已解决
老师您好,,信息服务费,,减免280怎么做分录?
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速问速答您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用
2023 07/15 22:49
84785019
2023 07/15 22:52
具体写一下好吗
易 老师
2023 07/15 22:53
借:管理费用 280贷:银行存款 280借:应交税费-应交增值税-减免税款 280贷:管理费用280
84785019
2023 07/15 22:54
借:管理费用1000 贷:银行存款1000
借:应交税费-应交增值税-减免税款 280 贷:管理费用280
对吗
易 老师
2023 07/15 22:55
你说的这种也可以的。
84785019
2023 07/15 23:02
老师您好,我之前写错了,我该怎么纠正,之前我的分录是 借:应交税费 280 借:管理费用 -280
易 老师
2023 07/15 23:03
红冲以前的错误科目凭证,再做蓝字正确凭证
84785019
2023 07/15 23:19
老师您好,这个还需要结转吗?借放还有余额280呢
易 老师
2023 07/15 23:21
同学您好,已经一借一贷余额转平了
易 老师
2023 07/15 23:22
超过部分的金额正常结转就可以
84785019
2023 07/15 23:27
老师您好 麻烦帮我看下图片对吗?
84785019
2023 07/15 23:37
老师,我这里不平怎么办呢
易 老师
2023 07/16 08:58
同学您好,是方向冲反了
易 老师
2023 07/16 09:51
同学您好, 方向冲反了