问题已解决
我公司预付款给对方购固资,借预付账款-A公司54060元,贷银行存款54060元, 固资到发票未到,借固定资产54060元,贷应付账款-暂估54060元 发票到,借应付账款49000元,贷应付账款-暂估49000元,对方少开5060元发票,我又做借应付账款-暂估5060元,贷固资5060元,这样冲平了暂估,但是预付账款A公司借方不平还挂着5060元,怎么处理
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速问速答您好
请问后期5060发票还会开具么
2023 07/16 10:56
84784992
2023 07/16 10:59
不会开发票了,那我是按54060元计提固定资产,是不是计提多了
bamboo老师
2023 07/16 11:03
您按54060金额支付的 多付款了 对方会退款么
84784992
2023 07/16 11:08
实际购固资就是那么多钱,但是不知道老板怎么交涉了,人家5060元是没有发票给我们
bamboo老师
2023 07/16 11:12
借 营业外支出
贷 预付账款
老板写个说明做凭证附件