问题已解决

本月红冲了我们自己2022年度12月开的发票以及2023年1月开出的发票,请问这种跨年又跨月的发票红冲了,那缴纳的税款怎么处理?怎么退税?

84784987| 提问时间:2023 07/16 12:29
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 之前缴纳的增值税,可以抵扣之后的增值税
2023 07/16 12:34
84784987
2023 07/16 14:58
那在哪里看可以抵扣的税额?下个季度的增值税申报表?还是哪里可以看到?
小菲老师
2023 07/16 14:58
同学,你好 下个季度的增值税申报表里面
84784987
2023 07/16 15:09
那本月做账怎么做?按照道理主营业务收入也会减少,可是这里又涉及到2022年主营业务收入
小菲老师
2023 07/16 15:12
同学,你好 做负数分录就行了
84784987
2023 07/16 15:25
那去年的红冲发票的主营业务收入也可以直接抵减今年的主营业务开票收入是不是
小菲老师
2023 07/16 15:25
同学,你好 嗯嗯,是的
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