问题已解决
老师,我们花钱给人家做的一款软件,支付的是预付款跟进度款,这个是先挂什么科目,发票对方也开了
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速问速答您好,对方给你开发票了?
2023 07/16 15:24
84784977
2023 07/16 15:25
我已经说开了,但还没有使用后面还要在付钱,相当于我们花钱给对方帮我们研发一个企业软件,这算我们研发费吗还是怎么做分录
刘艳红老师
2023 07/16 15:27
是的, 这个算研发费,计研发费用就可以了
84784977
2023 07/16 15:32
那对方公司也算研发费,我这边也算研发费吗,我们花钱对方研发,我们也可以记研发费吗
刘艳红老师
2023 07/16 15:33
对方算研发费用,你们不能,你们计入成本或费用就可以
84784977
2023 07/16 15:40
问题做了费用怎么结转到无形资产
刘艳红老师
2023 07/16 15:42
那就直接先计到无形资产,再摊销
84784977
2023 07/16 15:43
问题还没研发完还没有交付使用呀?
刘艳红老师
2023 07/16 15:44
那先计入无形资产,到时使用再摊销
84784977
2023 07/16 15:46
现在记入也不对,按税法现在计入了那就得当月摊销了。我计入不摊销也不对感觉
刘艳红老师
2023 07/16 15:47
只有这样做才合适,要不然这个发票就用不了
84784977
2023 07/16 15:52
感觉也不对哎又不知道该记什么好
刘艳红老师
2023 07/16 15:54
这个可以先入账,使用时再摊销就可以了,因为你又没有摊销抵税