问题已解决

老师,我手上有个足浴店, 1.6月买了一些员工的工作服,我借:管理费用-工作服997.43 贷:银行存款997.43了。7月发工资时,又每个员工扣了工作服押金,未做满三个月,押金不退,做满三个月,退衣服退押金。共扣了7844元这个分录怎么做 2.员工住宿公司6月付了200元水电费,这个是要从员工工资扣的,但是7月发6月工资时,一共从员工那扣了2250的水电费,这个分录怎么做? 3.公司还未支付车费,但付6月工资时扣了4281元的车费,这个分录怎么做

84785025| 提问时间:2023 07/16 15:23
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
桂龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
1 借应付职工薪酬 贷其他应付款~押金7844 银行存款
2023 07/16 15:25
桂龙老师
2023 07/16 15:26
2 借应付职工薪酬 贷其他应收款2250 银行存款
桂龙老师
2023 07/16 15:26
3 车费是什么意思?同学
84785025
2023 07/16 15:33
应该是公司替员工垫了来时的车费,但未看到报销车费的支出,现在又从员工工资里扣了
桂龙老师
2023 07/16 15:36
这个费用没有产生在你们公司的账里,只是通过发工资的时候扣下来,所以这个没有必要做账,只是说他的工资本来应该是6000,扣完那个费用以后得2000,那其实他的应发工资就是2000块钱,这样做账就行了
84785025
2023 07/16 15:45
老师,那我们买工作服200,付员工宿舍水电费50,垫付员工车费是怎么做好呢,然后比如应发工资8000,扣除水电费50,工服押金200,车费200,实发7550,计提时是借:管理费用8000贷:应付职工薪酬8000,发放时借:应付职工薪酬8000贷:银行存款7550,其他应付款200工服押金,其他应收款水电费50,车费200对吗,因为实际支出与扣回的金额有差距,那后面怎么调呢
84785025
2023 07/16 15:47
这样的话费用会不会虚高
桂龙老师
2023 07/16 15:51
对的,你的分录做的对。 你要调的话就往所以里填 多收了就冲损益,少收了就增加损益
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~