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那个增值税预缴申报表 现在手里有进项税二千多 需要报吗?5月产生销项5.66元 6月报了5.66元进项税抵扣了 ​那现在是需要把手里未报的二千多进项税全都在增值税预缴申报表里填下是吗?

84784971| 提问时间:2023 07/16 16:35
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,增值税预缴申报表,这个是异地的,你有异地出租房屋或者是异地工程的吗?
2023 07/16 16:37
84784971
2023 07/16 16:39
没有的 公司在异地有租别人家的房子当店铺卖东西的
郭老师
2023 07/16 16:41
你好,那不需要申报预缴申报表的
84784971
2023 07/16 16:42
但是我手里一堆进项专票没有在税务局认证呢 销项税几百块下月准备去税务局用进项税认证下
郭老师
2023 07/16 16:45
 那你这个是正常申报 你有销项税额,没有的时候你需要抵扣的时候再认证就行
84784971
2023 07/16 16:52
就这个图片里的第一项我不用填是吧?
郭老师
2023 07/16 16:53
电子税务局里面,你看一下有印花税的税种认定吗?还有土地使用税,房产税这些。
84784971
2023 07/16 17:14
去哪里看?
84784971
2023 07/16 17:15
我们租别人的房子需要报土地使用税和房产税是吗?之前签的合同产生的有金额的都报过印花税了 我是按次申报的 所以现在为止没有要交的印花税
84784971
2023 07/16 17:16
还有些是签了合同没金额的 就是合作卖货的合同 那不就是卖出货产生金额了在按次在税务局报印花税吗?
郭老师
2023 07/16 17:57
电子税务局我的信息,企业信息里面,你租别人的比房东不交,税务局会要求企业交,这种需要企业承担企业申报
84784971
2023 07/16 18:05
印花税吧?报过了
84784971
2023 07/16 18:06
不用报土地使用税和房产税吧?
郭老师
2023 07/16 18:10
没有税种认定的不需要
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