问题已解决

老师,我平时就是领用材料借生产成本代原材料,商品入库借库存商品代生产成本,这是做的直接材料的结转,那我人工要到月底才计提,我是月底做人工费用的结转吗

84785031| 提问时间:2023 07/16 17:40
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,人工通常是领用材料之后,入库之前的。
2023 07/16 17:41
84785031
2023 07/16 17:43
是的,我是月底一起计提工资的,那人工不是要到月底才能结转吗
邹老师
2023 07/16 17:45
你好,是月底计提工资,然后产品完工入库。 而不是完工入库 在计提工资之前就处理的
84785031
2023 07/16 17:47
比如我6.10销售一批商品,做了销售分录,销售的这批商品也是月底计提工资,产品入库吗
邹老师
2023 07/16 17:49
你好,需要在销售之前做计提工资,完工入库处理。 如果是6.10销售了商品,到月底才做计提和完工入库处理,这样会导致库存负数的
84785031
2023 07/16 17:50
那我这边6.10之前就要计提当月工资,然后和材料一起结转,才能做销售分录?
邹老师
2023 07/16 17:51
你好,是的,是这样的
84785031
2023 07/16 17:52
那我销售商品需要同时将库存商品结转到主营业务成本,还是月底一次性结转
邹老师
2023 07/16 17:53
你好,可以是取得收入的是同时结转成本,也可以是月底一次性结转 这个没有统一规定,看个人处理习惯了
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